2016政务大厅部门决算编制说明
一、 单位基本情况
政务大厅是属参公性质的单位,内设综合办公室,事务股,监督股。实有人数4人,车辆编制一辆 ,但无公务用车。
二、 2016年主要工作任务
2016年是全面实施开放发展的起步之年,我单位的工作思路是:紧紧围绕实施三市共建、五城同创“三五”战略,认真落实市委会议精神,大厅2016年的主要工作任务是:
(一)完成项目清理工作
(二)做好项目统计工作
(三)做好大厅的监督工作
(四)做好政务公开工作
三、2016年部门收支决算总体情况
(一)收入决算
2016年收入决算 487670.36 元,比2015年决算增加137615.36元。其中:
1、一般公共财政拨款决算487670.36元,比2015年决算增加 137615.36元。
2、政府性基金 0元,比2015年决算增加(减少) 0 元。
3、财政专户 0元,比2015年决算增加(减少) 0 元。
(二)支出决算
2016年支出预算379996元,决算支出416022.36元,比预算增加36026.36元,比2015年决算增加65967.36元。
1、基本支出 406022.36 元,比上年增加114467.36元。增减变动原因是:人员增加以及正常工资增涨。
机关运转一般公用经费按 2500 元/人年测算,主要用于:办公费,邮电费,印刷费等。取暖费按照 0 元测算,交通费按照 0 元/辆测算。
2、项目支出10000元,比上年减少48500元。增减变动原因是:由于对方未能及时开具发票所以不能支付,形成项目结余资金48500元。
(三)非税收入征收决算
本单位无非税收入支出。
四、2016年重点项目支出决算
本单位无重点项目支出。
五、2016年“三公”经费决算编制情况
2016年,我单位执行中央八项规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,“三公”经费支出预算 0 元。比2015年决算数(减少)16749元。其中:
1、 公务用车维护及购置费年初预算20000元,决算0元,比上年决算减少14094元,减少原因是公车改革,取消了公务用车。
2、 公务接待费年初预算4000 元,决算0元,比上年决算减少2655 元,减少的原因是坚持厉行节约,无接待。
3、 因公出国(境)费用 0元,比上年决算增加(减少),0元.
六、2016年政府采购决算情况
2016年无政府采购决算。
七、其他需要说明的事项
政务系统有利于加快整合各类资源、促进资源共享、推进互联互通、节省各地区投资,满足不同应用需求,为党政机关改变传统的工作方式方法,精简办事程序,提高办公效率和水平,推进建立现代信息社会的“阳光”网络,促进县区经济社会的快速发展具有重大意义。
附件:
1、政务大厅2016年度部门决算公开表2.xls
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