2016年汾阳市阳城乡见喜卫生院部门决算编制说明
一、部门基本情况
汾阳市阳城乡见喜卫生院,为市编办核定的股级建制全额拨款事业单位,隶属汾阳市卫生和计划生育局管理,实有注册正式职工21人。单位具体业务范围:1、以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村、社区疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。医院总资产共计3,346,408.52元。
二、 2016年主要工作任务
1、加强医院财务管理,规范财务管理,提升财务管理水平。
2、继续深化医药卫生体制改革,做好农村合作医疗报销管理工作,惠及民生。
3、加大十一项国家公共卫生服务开展,特别是加大乡村医生村级公共卫生支出力度,提供乡村医生工作积极性,让老百姓享受到十一项公共卫生服务的福利。
三、单位收支决算总体情况
(一)收支决算
1、2016年部门决算总收入6,182,267.75元,2016年总支出6,339,368.76元,其中:基本支出4563367.98元,项目支出177600.78元。2016年末结转和结余123,603.62元。2015年部门决算总收入 4,914,785.37 元,2015年总支出 4,835,654.19 元,2015年末结转和结余1,396,390.75元。
2、2016年部门决算总收入6,182,267.75元,2015年部门决算总收入 4,914,785.37 元,2016年总收入比2015年总收入增加 1267482.38元,增幅26%, 增加原因为:2016年人员薪金增加、用制护士转正增资、基本公共卫生经费增加。
3、2016年总支出6,339,368.76元,2015年总支出 4,835,654.19 元,2016年总支出比2015年总支出增加1503714.57元,增幅31%幅, 增加原因为:人员薪金支出增加、公共卫生服务支出力度增加。2016年年末结转和结余比2015年减少 1272787.13 元,减91%。 减少原因为:人员薪金支出增加、公共卫生服务支出力度增加。
(二)非税收入征收计划
我单位无非税收征收计划
(三)机关运转经费安排情况
我单位无2016年机关运行经费财政拨款,(其中办公费171231元,差旅费8389元,邮电费18861元为单位自有资金支出。)比2015年决算减少 127912.3元,原因为:严格执行中央八项规定,缩减开支,其他商品服务支出减少,并且严格执行财务会计制度,不擅自扩大支出范围、提高开支标准。
四、2016年重点项目支出决算情况
本单位2016年无重点项目支出决算
五、三公经费增减变化
卫生院三公经费支出不列入预算。2015年决算公务用车运行维护费无,公务接待费无。2016年公务用车运行维护费无,公务接待费无。
六、政府采购情况
本单位无政府采购情况
七、预算绩效管理工作开展情况
医院预算绩效管理项目为基本公共卫生服务项目。考核工作由卫生和计划生育局从项目管理、问题整改、资金管理、项目执行、项目效果等方面进行了绩效评价。
八、其他需要说明的事项(名词解释)
预算年度也称为财政年度,是指编制和执行预算所应依据的法定时限,也就是预算收支起止的有效期限。
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
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