一、医院基本情况

汾阳市西河街道社区卫生服务中心位于汾阳市西河北路卫生和计划生育局院内,是汾阳市卫生和计划生育局管辖下属的社区卫生服务中心,单位性质:全额事业单位。市编办核定编制43人,在职人员35人,其中在编人员34名、聘用制护士1名。资产总额6674610.49元,其中固定资产1937544.94元,在建工程1600000流动资产3137065.55元。科室设置主要开设内科、中医科、妇科、检验科、B超、心电图、公共卫生科等。

二、2017年主要工作任务

1、加强医院财务管理,规范财务管理,提升财务管理水平。

2、继续深化医药卫生体制改革,做好农村合作医疗报销管理工作,惠及民生。

3、加大十一项国家公共卫生服务开展,特别是加大乡村医生村级公共卫生支出力度,提供乡村医生工作积极性,让老百姓享受到十一项公共卫生服务的福利。

三、2017年收支预算总体情况

(一)收入预算

2017年收入预算2266931元,比2016年增加505454元。

1、一般公共预算收入2266931元,比2016年增加505454元。增加变动原因是:2017年聘用制护士转正,基本支出人员薪金增加以及2016年调资后职工的薪金增加.

2、本单位无政府性基金财政预算。

3、本单位无财政专户财政预算。

(二)支出预算

2017年支出预算2266931元,比2016年部门预算增加505454元。

1、基本支出 2266931元,比上年增加5505454元。增加变动原因是:2017年聘用制护士转正,基本支出人员薪金增加以及2016年调资后职工的薪金支出增加。

机关运转一般公用经费、交通费、取暖费等未纳入政府预算,由我单位自由资金列支。

2、本单位无项目支出财政预算

(三) 非税收入征收计划

本单位无非税收征收计划

四、2017年重点项目支出预算编制情况

我单位无重点项目支出预算

五、2017年“三公”经费预算编制情况

2017年西河街道社区卫生服务中心继续执行中央八项规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,“三公”经费支出预算5600元。

其中:公务接待费5600元。比上年度增加5600元。增加变动原因是:本年度增加自有资金预算支付三公经费5600元。

我单位无公务用车。

我单位无因公出国(境)费用。

六、2017年政府采购预算情况

我单位无政府采购预算支出

七、其他需要说明的事项(名词解释)

预算年度也称为财政年度,是指编制和执行预算所应依据的法定时限,也就是预算收支起止的有效期限。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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