一、单位基本情况

政务大厅是属参公性质的单位,内设综合办公室,事务股,监督股。实有人数4人.车辆编制1辆,但无公务用车。

二、2017年主要工作任务

2017年是全面实施开放发展的起步之年,我单位的工作思路是:紧紧围绕实施三市共建、五城同创“三五”战略,认真落实市委会议精神,大厅2017年的主要工作任务是:

(一)完成项目清理工作

(二)做好项目统计工作

(三)做好大厅的监督工作

(四)做好政务公开工作

三、2017年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2017年收入预算 513597 元,比2016年预算增加133601元。其中:

1、一般公共预算 513597元,比2016年预算增加133601 元。

2、政府性基金 0 元,比2016年预算增加(减少) 0 元。

3、财政专户 0元,比2016年预算增加(减少) 0 元。

(二)支出预算

2017年支出预算513597元,比2016年预算增加133601元。

1、基本支出 433597 元,比上年增加112101元。增减变动原因是:人员增加以及正常工资增涨,其中:机关运转一般公用经费按 2500 元/人年测算,主要用于:日常办公费,印刷费,邮电费,。取暖费按照 0元测算,交通费按照 0 元/辆测算。

2、项目支出80000元。比上年增加 21500元。增减变动原因是:由于单位经费不足,2017年增加了日常办公经费,用于日常开支的办公等各种费用。

(三)非税收入征收计划

无非税收入征收计划

四、2017年重点项目支出预算编制情况

2017年重点项目支出预算 0 元。

五、2017年“三公”经费预算编制情况

2017年,我单位将继续执行中央八项规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,“三公”经费支出预算 4000 元。比2016年预算数(减少)20000元。其中:

1、 公务用车维护及购置费 0 元,比上年预算(减少) 20000元,减少原因是公车改革,取消了公务用车。

2、 公务接待费 4000 元,比上年预算增加(减少) 0元,无增减。

3、 因公出国(境)费用 0元,比上年预算增加(减少),0元.

六、2017年政府采购预算情况

2017年无政府采购预算。

七、其他需要说明的事项

政务系统有利于加快整合各类资源、促进资源共享、推进互联互通、节省各地区投资,满足不同应用需求,为党政机关改变传统的工作方式方法,精简办事程序,提高办公效率和水平,推进建立现代信息社会的“阳光”网络,促进县区经济社会的快速发展具有重大意义。

汾阳市政务大厅管理中心

2017年 3 月 15 日